Preskočiť na obsah

Faktúra 6202353506

Zverejnené
25. októbra 2023
Kategória

PF – toner

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6202353506
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby: 11. septembra 2023
Dátum evidencie: 11. septembra 2023
Suma s DPH: 149,21 €
Objednávateľ: Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO: 00331589
Dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO: 48158836

Prílohy

Žiadne prílohy.