Preskočiť na obsah

Faktúra 2290178639

Zverejnené
25. októbra 2023
Kategória

PF – Výmena žiaroviek VO, doprava

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2290178639
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby: 14. septembra 2023
Dátum evidencie: 8. septembra 2023
Suma s DPH: 90,00 €
Objednávateľ: Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO: 00331589
Dodávateľ: Marián Hatala - MaH
Dodávateľ - Sídlo: Kollárova 21, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO: 54839505

Prílohy

Žiadne prílohy.